DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 114598

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
GILSON REZENDE VASCONCELOS 826.***.***-30 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.143,00 Setembro 2025
HELENA BASTOS ROCHA 457.***.***-00 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 1.990,74 Setembro 2025
IVONILDE GOMES DA SILVA 735.***.***-91 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.060,67 Setembro 2025
JEAN WANDERVANGE COSTA RODRIG 4410 477.***.***-72 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.259,67 Setembro 2025
JIMMY ALVES FREITAS 014.***.***-17 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 6.293,86 Setembro 2025
JOAO BATISTA LIMA DE MENEZES 507.***.***-25 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.024,76 Setembro 2025
JOAO EMERSON DA PONTE PRADO 769.***.***-06 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.179,53 Setembro 2025
JOAO RAFAEL GONCALVES DA SILVA 021.***.***-74 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.481,67 Setembro 2025
JOAO RODRIGUES BERNARDO DE SOU4410 146.***.***-10 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.034,01 Setembro 2025
JOELMA MARIA DUARTE FROTA 815.***.***-15 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 R$ 2.212,64 Setembro 2025