DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 118444

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
ADRIELLY CALIXTO DA SILVA 079.***.***-69 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.719,91 Abril 2024
ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA 821.***.***-87 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 2.049,74 Abril 2024
ANA MARIA DE LIMA VASCONCELOS 655.***.***-49 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 2.077,10 Abril 2024
ANALIA MARIA DUARTE PEREIRA 015.***.***-16 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.735,82 Abril 2024
ANGELINA DA SILVA COSTA 059.***.***-10 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 2.077,36 Abril 2024
ANTONIA KATIANE REIS VITALINO 667.***.***-15 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.794,56 Abril 2024
ANTONIA MARIA DE PAULO MESQUITA 012.***.***-13 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.447,31 Abril 2024
ANTONIO ADAUTO SOUSA LIMA 538.***.***-20 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 2.119,03 Abril 2024
ANTONIO JONAS LOPES SOUSA 009.***.***-51 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.539,19 Abril 2024
BENEDITA ARIELE MARTIMIANO DE S 072.***.***-63 Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 R$ 1.699,63 Abril 2024