DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 114598

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
JOSE NILSON ARAGAO 110.***.***-00 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 4.203,82 Junho 2025
JOSE RENAN AGUIAR VIANA 025.***.***-84 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 3.313,13 Junho 2025
JOSE RICARDO DE SOUSA 568.***.***-04 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.809,82 Junho 2025
JOSE VITOR SANTOS 615.***.***-80 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.648,63 Junho 2025
JULIO CESAR LOURENCO GADELHA4410 587.***.***-20 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.183,89 Junho 2025
LEYLANNE MARIA RODRIGUES DE LIMA4410 623.***.***-56 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 3.820,79 Junho 2025
LIANA MARIA PONTES BEZERRA 920.***.***-00 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 5.100,28 Junho 2025
LIDIANE MESQUITA ALEIXO 897.***.***-20 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.195,62 Junho 2025
LIDUINA MARIA MEDEIROS DE VASCONCELOS SOUSA4410 0000713200949 519.***.***-15 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.726,32 Junho 2025
LIZIANE PAIVA DA SILVA 080.***.***-40 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.195,03 Junho 2025