DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 114598

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
ANA CLARA CORDEIRO DA SILVA COSTA4410 039.***.***-20 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.876,46 Junho 2025
ANA CLAUDIA CAMILO CAVALCANTE4410 800.***.***-72 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.370,51 Junho 2025
ANA CLECE CAIXEIRO DUARTE 913.***.***-68 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.195,19 Junho 2025
ANA CRISTINA ALVES ALMEIDA 031.***.***-67 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.597,52 Junho 2025
ANA KAROLINE AMANCIO DE SOUSA4410 022.***.***-60 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 3.187,99 Junho 2025
ANA PAULA PINTO DA SILVA 739.***.***-00 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 2.939,69 Junho 2025
ANDREIA PONTES DE ALMEIDA 990.***.***-82 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.796,42 Junho 2025
ANGELA MARIA GONCALVES ROQUE4410 715.***.***-34 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.767,98 Junho 2025
ANTONIA MARIA DE PAULO MESQUITA4410 012.***.***-13 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.576,86 Junho 2025
ANTONIA MONICA SILVA LIMA 071.***.***-79 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 R$ 1.929,92 Junho 2025