DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR4410 801.***.***-91 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 R$ 2.236,63 Maio 2025
ROSA BATISTA DO NASCIMENTO 802.***.***-49 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 R$ 1.911,76 Maio 2025
SINARA REGIA MOUTA DOS SANTOS4410 016.***.***-31 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 R$ 1.480,47 Maio 2025
TATYANNE DE ALBUQUERQUE SOUSA4410 051.***.***-90 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 R$ 3.288,10 Maio 2025
WELLINGTON TEOTONIO VIEIRA 758.***.***-34 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 R$ 1.584,14 Maio 2025
ADENEUZO JOSUE DA SILVA 621.***.***-44 Folha de Pagamento CLT -Abril/2025 R$ 1.186,73 Maio 2025
ADRIANA ALVES DA SILVA 852.***.***-72 Folha de Pagamento CLT -Abril/2025 R$ 1.131,50 Maio 2025
ADRIANA DE SENA PINTO 970.***.***-87 Folha de Pagamento CLT -Abril/2025 R$ 1.146,04 Maio 2025
ADRIANA DE SOUSA ARAGAO 036.***.***-39 Folha de Pagamento CLT -Abril/2025 R$ 1.727,44 Maio 2025
ADRIANA SILVA PONTES 907.***.***-34 Folha de Pagamento CLT -Abril/2025 R$ 1.606,93 Maio 2025