DETALHES DAS DESPESAS


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Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
RIKASSIA DE MESQUITA FLOR 057.***.***-41 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.947,16 Novembro 2023
SAMANTHA DE PAULO BRAGA 010.***.***-19 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 3.619,60 Novembro 2023
SAYONARA LUIS FERREIRA 047.***.***-24 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.693,33 Novembro 2023
TAYANNE COSTA DE ARAUJO 074.***.***-50 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.947,51 Novembro 2023
TEREZINHA ROCHA PORTELA 546.***.***-00 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.602,17 Novembro 2023
VERONICA RODRIGUES DA SILVA 519.***.***-53 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.672,18 Novembro 2023
VITOR CESAR GOMES DOS SANTOS 618.***.***-00 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.651,43 Novembro 2023
WALISON DE SOUSA SILVA 047.***.***-85 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.733,00 Novembro 2023
WASCHIGTON LUIS MARTINS RODRIG 603.***.***-25 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 2.108,91 Novembro 2023
WESLEY ALVES DE OLIVEIRA 078.***.***-94 Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 R$ 1.633,51 Novembro 2023