DETALHES DAS DESPESAS


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Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
CLEIDIANE PRADO DAS CHAGAS 018.***.***-76 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.018,54 Outubro 2023
CLEUNIA GOMES CARNEIRO DA SILVA 524.***.***-53 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.663,71 Outubro 2023
DAMIANA DO NASCIMENTO REGINO M 001.***.***-83 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.942,64 Outubro 2023
DIANA DA SILVA OLIVEIRA 004.***.***-13 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.596,09 Outubro 2023
DIANA TEIXEIRA DOS SANTOS 025.***.***-79 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.066,55 Outubro 2023
EDILENE MAGALHAES OLIVEIRA 804.***.***-44 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 755,96 Outubro 2023
EDINEIDA MENDES BARROSO 935.***.***-91 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.191,77 Outubro 2023
ELANNE PEREIRA DA SILVA 071.***.***-06 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.436,16 Outubro 2023
FABIO JUNIOR ALMEIDA SANTOS 941.***.***-68 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.049,20 Outubro 2023
FABIO LOPES DA SILVA 843.***.***-20 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.304,01 Outubro 2023