DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
WELLINGTON DOS SANTOS ALVES4410 078.***.***-93 Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 R$ 2.317,26 Março 2025
ADELANDIA ARRUDA LIMA 486.***.***-72 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.680,43 Abril 2025
ADENEUZO JOSUE DA SILVA 621.***.***-44 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.050,43 Abril 2025
ADRIANA ALVES DA SILVA 852.***.***-72 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.221,50 Abril 2025
ADRIANA DE SENA PINTO 970.***.***-87 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 229,61 Abril 2025
ADRIANA DE SOUSA ARAGAO 036.***.***-39 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 460,65 Abril 2025
ADRIANA PEREIRA LIMA 672.***.***-00 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.404,15 Abril 2025
ADRIANA SILVA PONTES 907.***.***-34 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.405,12 Abril 2025
ADRIELLY CALIXTO DA SILVA 079.***.***-69 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 1.099,42 Abril 2025
AHIRAM MARINHO FREITAS 812.***.***-53 Folha de Pagamento CLT Março/2025 R$ 6.577,12 Abril 2025