DETALHES DAS DESPESAS


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Total de Registros: 118444

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
POSTO SÃO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 Fornecedores PJ - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe n° 7553 R$ 121,37 Abril 2024
ELVIRA CARNEIRO MOURA DE MORAIS 062.***.***-33 Recibo de Pagamento de Estagiario R$ 900,00 Abril 2024
MARIA ERIDAN MARTINS RODRIGUES 806.***.***-00 Recibo de Pagamento a Autônomo -FISIOTERAPEUTA- RPA 4744 R$ 2.655,04 Abril 2024
NAIANE VITÓRIA COSTA MESQUITA 078.***.***-30 Recibo de Pagamento de Estagiario R$ 700,00 Abril 2024
ANTONIO TARCISIO VASCONCELOS 473.***.***-15 Recibo de Pagamento a Autônomo - MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - RPA 4743 R$ 559,00 Abril 2024
KAUÃ LUCAS SOLON AGUIAR E SILVA 038.***.***-36 Recibo de Pagamento de Estagiario R$ 700,00 Abril 2024
JOCELIO DA SILVA OLIVEIRA 080.***.***-02 Rescisão do Contrato de Trabalho R$ 552,24 Abril 2024
FRANCISCO GERSON BRITO FROTA 043.***.***-83 Recibo de Pagamento de Estagiario R$ 900,00 Abril 2024
MARIA DO SOCORRO PRADO 110.***.***-68 Recibo de Pagamento a Autônomo -ENFERMEIRA- RPA 4742 R$ 3.344,50 Abril 2024
JOANA MARTINS FERNANDES 623.***.***-37 Recibo de Pagamento de Estagiario R$ 700,00 Abril 2024