DETALHES DAS DESPESAS


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Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
RAIMUNDO PAULINO DE BRITO SOAR 004.***.***-60 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.930,25 Outubro 2023
RITA MARIA RIPARDO 716.***.***-04 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.962,51 Outubro 2023
ROSIANE FELISMINO SALES 054.***.***-00 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 3.754,64 Outubro 2023
SABOIA XIMENES NETO 062.***.***-84 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.622,52 Outubro 2023
SAMARA RODRIGUES DE SOUZA 064.***.***-16 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 2.193,21 Outubro 2023
SILVIA NAGLA ANDRADE FERREIRA 439.***.***-49 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.927,24 Outubro 2023
THAYNARA GOMES DOS SANTOS 608.***.***-88 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.699,32 Outubro 2023
ZUILA MARIA DE PAULA COSTA 524.***.***-04 Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 R$ 1.959,49 Outubro 2023
ADELANDIA ARRUDA LIMA 486.***.***-72 Folha de Pagamentos -IGS- 10/ 2023 R$ 1.963,24 Novembro 2023
ADENEUZO JOSUE DA SILVA 621.***.***-44 Folha de Pagamentos -IGS- 10/ 2023 R$ 894,60 Novembro 2023