DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
ALEXANDRE FERNANDES SOARES 049.***.***-71 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 1.600,73 Setembro 2023
ANA BEATRIZ DA SILVA LIMA 074.***.***-25 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 2.362,53 Setembro 2023
ANA BIANCA MAGALHAES BEZERRA 626.***.***-60 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 1.624,04 Setembro 2023
ANA CARLA ANDRE 824.***.***-30 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 1.892,36 Setembro 2023
ANA CLEA DE LIMA SOUSA 857.***.***-72 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 1.637,03 Setembro 2023
ANA CRISTINA ALVES ALMEIDA 031.***.***-67 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 2.271,41 Setembro 2023
ANA LUCIA DE OLIVEIRA ADRIAO 956.***.***-49 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 1.632,75 Setembro 2023
ANA MARIA PORTELA DE ALBUQUERQ 019.***.***-82 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 2.004,71 Setembro 2023
ANTONIA FABIA DE SOUSA GOMES M 000.***.***-00 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 2.523,02 Setembro 2023
ANTONIA MARCIONILIA DE SOUSA ME 380.***.***-34 Folha de Pagamentos - Férias - 09/2023 R$ 2.187,96 Setembro 2023