DETALHES DAS DESPESAS


VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA


Total de Registros: 104614

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 291.115.592,41 do contrato 0002/2022-SMS

Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
MARIA DO CARMO EVANGELISTA BORG4410 729.***.***-87 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.642,48 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO BORGES DE M4410S 007.***.***-29 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 2.271,62 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO ELIAS MENDES4410 795.***.***-68 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 56,23 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO GOMES GONÇ441VES0 032.***.***-13 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 55,26 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BO4410ES 699.***.***-91 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.709,55 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS LIMA 4410 883.***.***-91 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.328,10 Outubro 2025
MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTE 439.***.***-34 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 55,25 Outubro 2025
MARIA DO SOCORRO COSTA FROTA 415.***.***-30 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.680,43 Outubro 2025
MARIA DO SOCORRO LINHARES ARAG 4410 613.***.***-68 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.680,43 Outubro 2025
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO LO 4410 273.***.***-34 Folha de Pagamento CLT - Outubro/2025 R$ 1.680,43 Outubro 2025